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1、本报告期出现了经营性亏损。主要原因为:受疫情及国际地缘政治不稳定等因素影响,原材料、用电、人工等成本增加,以及气门产品国内订单下滑、折旧摊销增加,导致本报告期公司气门产品毛利率大幅下降。2、本报告期就存货和固定资产(机器设备)计提了较大的资产减值准备。主要原因为:(1)存货减值主要因部分气门产品过时,需求下降,毛利率下降;(2)机器设备减值原因:新能源技术替代加速,燃油机气门市场需求下降;气门产品产能不饱和;气门产品毛利率下降。
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1、本报告期出现了经营性亏损。主要原因为:受疫情及国际地缘政治不稳定等因素影响,原材料、用电、人工等成本增加,以及气门产品国内订单下滑、折旧摊销增加,导致本报告期公司气门产品毛利率大幅下降。2、本报告期就存货和固定资产(机器设备)计提了较大的资产减值准备。主要原因为:(1)存货减值主要因部分气门产品过时,需求下降,毛利率下降;(2)机器设备减值原因:新能源技术替代加速,燃油机气门市场需求下降;气门产品产能不饱和;气门产品毛利率下降。
1、归属于上市公司股东的净利润较上年度同比下降的主要原因有:计入当期损益的政府补助大幅减少,本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为200万元-300万元,较上年度同比下降79.15%-86.10%;运费、三包索赔、业务费等增加导致销售费用大幅上升;因借款和带息债务增加导致财务费用显著增长。2、扣除非经常性损益后的净利润较上年度同比增长的主要原因有:当期营业收入增长显著;并购金矿业务增加了利润来源。
1、归属于上市公司股东的净利润较上年度同比下降的主要原因有:计入当期损益的政府补助大幅减少,本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为200万元-300万元,较上年度同比下降79.15%-86.10%;运费、三包索赔、业务费等增加导致销售费用大幅上升;因借款和带息债务增加导致财务费用显著增长。2、扣除非经常性损益后的净利润较上年度同比增长的主要原因有:当期营业收入增长显著;并购金矿业务增加了利润来源。
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1、归属于上市公司股东的净利润较上年度同比下降的主要原因有:计入当期损益的政府补助大幅减少,本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为200万元-300万元,较上年度同比下降79.15%-86.10%;运费、三包索赔、业务费等增加导致销售费用大幅上升;因借款和带息债务增加导致财务费用显著增长。2、扣除非经常性损益后的净利润较上年度同比增长的主要原因有:当期营业收入增长显著;并购金矿业务增加了利润来源。
1、由于受到中美贸易摩擦影响,出口客户仍在观望中美贸易谈判的下一步进展,2019年上半年出口订单同比出现下降,导致当期营业收入同比减少了7.37%。2、2019年第一季度由于原材料价格上升、人民币升值等不利因素的影响,在销售下降的情况下,净利润同比减少了291.09%,第二季度由于人民币升值趋势缓解,加上公司加强了和主要原材料供应商的议价工作,有效控制了原材料的成本,利润下滑幅度有所收窄。上半年预计同比较上年同期下降109.31%—127.93%。
公司 2014 年正处于调整时期,由于下列原因,募投项目未能发挥出应有产能:1、新、旧区同时开工,新区现有工序不齐,部分产品在两个产区间反复装卸运输,降低了整体的生产效率,也增加了管理的难度,在 2014 年实施了部分老厂区搬迁工作,对生产组织也造成了一定负面影响;2、工人招收不足,部分关键工序存在较大用工缺口,导致产能发挥不力;3、从韩国引进的全自动设备仍需要进一步磨合调试,暂未能充分发挥其高效生产的特点;4、引入精益生产,将过去沿用多年的工序集中管理模式改为连线生产模式,工人及基层管理人员仍在适应。在公司募投项目投入使用后,各项固定成本,如:固定资产折旧、水电费、人工成本等在 2014 年快速增长。而由于上述原因,导致公司产能未能有效提升,虽然市场开拓工作取得了一定进展,但未能转化为销售额的有效增长,抵消成本上升带来负面影响,从而出现了经营业绩下滑。加上2014 年配套汽油机客户需求显著增长,公司相应提升了配套汽油机产品的销售比重,而该类产品的毛利率相对较低,进一步影响了公司的整体盈利能力。目前公司管理层正全力以赴,采取有效措施消除上述不利因素,预期公司在 2015 年的经营情况将有较大改观。
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